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老师,一般纳税人上月开的发票在当月冲红,在申报增值税的时候如何操作?

84785039| 提问时间:01/05 15:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,上一个月的需要正常申报,然后这个月正数发票加上负数发票之后,下一个月申报
01/05 15:40
84785039
01/05 15:42
老师,就是说到下个月我申报的时候就要把冲红的数减出来再申报,是这样理解吗?
郭老师
01/05 15:43
对的,是的,可以这么理解的。
84785039
01/05 15:46
谢谢老师
郭老师
01/05 15:48
不用客气,工作愉快。
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