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2023年9月计提一笔收入服务合同 借:银行存款 贷:预收账款 12月完成服务 2024年1月给对方开票,分录怎么写?写在12月里吗

84784993| 提问时间:01/05 16:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
直接在一月份借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
01/05 16:32
84784993
01/05 16:33
但是 这是一笔2023年的收入,写这个分录,就会归属到2024年的收入了吧?
郭老师
01/05 16:35
你好,对的,是的,如果你想要做到2023年的收入,12月份借预收账款贷处于业务收入应交税费,然后一月份红冲之前的在做发票的。
84784993
01/05 16:38
不是很懂,12月怎么做分录,1月怎么做分录?
郭老师
01/05 16:39
12月份借预收账款、贷主营业务收入应交税费。
郭老师
01/05 16:39
借预收账款、负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款、贷主营业务收入应交税费。 一月份
84784993
01/05 16:43
没懂呢,12月确认收入,1月又红冲收入再确认收入,那还是在1月确认的收入吧?
郭老师
01/05 16:45
你好,我怎么给你写了一个正数一个复数红说了无票收入带动发票的呀?没有多多收入实际做了一次啊,你再看一下的。
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