问题已解决
老师,刚接手转账,发现应付账款余额在借方,应收账款余额在贷方,期末应该怎么调整
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速问速答你好,这个应付账款是你们单位提前支付给对方的吗?如果是的话就用不用动的
应收账款,是不是提前收了人家的钱没有做收入
2024 01/05 17:32
84785033
2024 01/05 22:37
这两个科目是负数余额不用重分类吗
郭老师
2024 01/05 23:29
你好,你账上不用调整,你只需要申报财务报表的时候重分类就行