问题已解决
应交税金/未交增值税的借方余额,这个借方余额可以转到应交税金/留底税额吗?
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速问速答你好,可以的, 没问题,不需要转,余额就会自动形成留抵
01/05 21:45
84784990
01/05 21:49
主要是我们科目设置的太多了,要想把金额提现到对应科目去。目前我们应交税金的子科目有:进项税额、进项税额转出、待认证进项税额、待抵扣税额、留抵税额、销项税额…好几个都有余额,把我都弄懵了
易 老师
01/05 21:52
这些是专栏都可有余额,看应交增值税的余额就可
84784990
01/05 21:59
哦,老师,应该税金/应交增值税/进项税额后面的三级科目,是不是都可以往进项税这个科目结转呢?
84784990
01/05 22:00
老师,我想请问一下,每个月的进项发票和销售发票收到的时候应该怎么做账呢?然后月末又怎么结转才是正确的呢?
易 老师
01/05 22:02
预交:借:应交税金-预交增值税贷:银行存款,借:应交增值税-未交增值税,贷:应交税金-预交增值税1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
其他附加:
借:税金及附加
贷:应交税费-应交xxt税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
应交税费-应交XX税
贷:银行存款