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是不是每年底都要做增值税的结转呢,分录怎么写呢

84784953| 提问时间:01/05 23:40
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,销项税大于进项税时,差额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 进项税大于销项税时,差额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
01/05 23:41
84784953
01/06 14:45
已经有3.4年没结转过增值税了,又怎么处理呢
廖君老师
01/06 14:48
您好,现在我们差额多少也是累计下来的,用上面方法结转差额
84784953
01/06 14:49
好的,我看看差额呢
廖君老师
01/06 14:50
您好,好的呢,有留言我会及时回复的
84784953
01/06 14:54
年底,除了做增值税的结转还需要做其他结转或者年底才做的其他账务处理呢
廖君老师
01/06 14:54
您好,损益结转,其他没有了
84784953
01/06 14:56
就是将本年利润做到未分配利润是吧
廖君老师
01/06 14:57
您好,这个分录也要做,这是手动录入的
84784953
01/06 14:58
我刚刚看了一下我们的差额,是销项大于进项,是不是就需要缴纳增值税呢
廖君老师
01/06 15:00
您好,还要看 ,应交税金-未交增值税这个科目
84784953
01/06 15:02
老师说清楚一点呢,我不是很懂,平时做增值税的时候不是这样写分录吗
廖君老师
01/06 15:08
您好,咱平时缴增值税是怎么写分录呢 借:应交税金-未交增值税 贷:银行
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