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老师您好,我们19年做了未开票收入,客户今年要求我把之前做未开票收入的金额,开票给他们。我现在怎么做账务处理
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速问速答您好,这个很难操作了,周一去税务大厅咨询后台能不能解决
跨年有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,跨年我们可能申报不了未开票收入(负),
01/06 10:35
老师您好,我们19年做了未开票收入,客户今年要求我把之前做未开票收入的金额,开票给他们。我现在怎么做账务处理
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