问题已解决

老师对方给我们退货了,应该怎样写分录,

84785013| 提问时间:01/06 13:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
之前做了收入结转成本了嘛
01/06 13:27
84785013
01/06 13:30
做了,增值税都交了
郭老师
01/06 13:30
借银行存款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借主营业务成本负数,借库存商品。
84785013
01/06 13:41
应交税费是转出多交的增值税吗
郭老师
01/06 13:42
你好对的,是的,你开负数发票的如果之前开的发票这个就是你发票税额
84785013
01/06 13:47
老师你教我一遍分录吧,包括退税的
郭老师
01/06 13:50
借银行存款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借主营业务成本负数,借库存商品 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项, 借应交税费未交增值税 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 借银行存款 贷应交税费未交增值税, 借银行存款 贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加税借税金及附加负数
84785013
01/06 13:55
借主营业务收入可以吗
郭老师
01/06 13:56
软件做账的最好放在贷方负数。
84785013
01/06 13:59
转出多交的增值税,还是转出未交的
郭老师
01/06 14:03
转出未交增值税 按照上面写的
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