问题已解决
老师对方给我们退货了,应该怎样写分录,
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速问速答之前做了收入结转成本了嘛
01/06 13:27
84785013
01/06 13:30
做了,增值税都交了
郭老师
01/06 13:30
借银行存款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品。
84785013
01/06 13:41
应交税费是转出多交的增值税吗
郭老师
01/06 13:42
你好对的,是的,你开负数发票的如果之前开的发票这个就是你发票税额
84785013
01/06 13:47
老师你教我一遍分录吧,包括退税的
郭老师
01/06 13:50
借银行存款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税销项,
借应交税费未交增值税
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
借银行存款
贷应交税费未交增值税,
借银行存款
贷应交税费、附加税,
借应交税费、附加税借税金及附加负数
84785013
01/06 13:55
借主营业务收入可以吗
郭老师
01/06 13:56
软件做账的最好放在贷方负数。
84785013
01/06 13:59
转出多交的增值税,还是转出未交的
郭老师
01/06 14:03
转出未交增值税
按照上面写的