问题已解决

甲、乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,12月份发生的相关交易事项如下: 3日,甲公司向乙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价200万元,增值税税额26万元,该批商品成本为120万元,双方签订合同时,甲公司得知乙公司资金流转发生严重困难,但为了减少库存商品积压,仍将商品运达乙公司,同时纳税义务已发生。 13日,收到戊公司商品退回,退回商品部分的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,成本为12万元,该批商品是2021年10月甲公司赊销给戊公司的,售价200万元,增值税税额为26万元,已确认收入,款项尚未收到,甲公司向戊公司开具增值税红字专用发票,并收到其余款项。 这个题分录该怎么写?

84784994| 提问时间:01/06 14:03
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朱小慧老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师
您好,稍等,解答过程中
01/06 14:06
朱小慧老师
01/06 14:10
1 借:发出商品120 贷:库存商品120 借:应收账款26 贷:应交税费-应交增值税(销项税)26
朱小慧老师
01/06 14:10
甲公司在销售该批商品时已得知乙公司资金流转发生暂时困难,不符合收入确认条件
84784994
01/06 14:11
纳税义务已发生说明什么
朱小慧老师
01/06 14:11
2 借:主营业务收入20 应交税费-应交增值税(销项税)2.6 贷:应收账款22.6 借:库存商品12 贷:主营业务成本12
84784994
01/06 14:12
收到商品退回不需要分录吗
朱小慧老师
01/06 14:14
纳税义务发生说明需要确认销项税
朱小慧老师
01/06 14:14
退回的分录已经在上面了哈
84784994
01/06 14:15
赊销戊公司200万款项不是还没收到吗
朱小慧老师
01/06 14:16
200万没有收到是2021年10月确认收入形成记入应收账款,和12月没有关系
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