问题已解决

你好老师23年11月收到专票,因为当时没付款所以没做账(没挂应付),现在24年1月需要付款,可以把发票放到1月付款的附件里么。还是说要把这个挂在23年应付,前后24年1月再冲应付呢。

84784969| 提问时间:01/06 16:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,如果这个业务是23年的,成本需要归属到23年,则需要挂账23年。如果不是,则可以在1月再处理。
01/06 16:47
84784969
01/06 16:52
业务是23年的,是我们公司的装修费,已经装修好了
微微老师
01/06 16:53
您好,那需要计入23年的费用,所以需要入应付账款,到1月支付的时候,再冲应付账款即可。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~