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某企业为增值税一般纳税人,10月发生以 下业务: (1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、增值税额3900元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得普通发票。 要求:计算业务(1)中应缴纳的增值税。

84784954| 提问时间:01/06 21:00
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
01/06 21:03
暖暖老师
01/06 21:06
计算业务(1)中应缴纳的增值税。 260000*13%-(120000*10%+3900)=17900
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