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老师,小规模纳税人,先收到销售商品货款,两天后再向对方开具销售发票,分别怎么做账

84785046| 提问时间:01/06 22:40
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王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,一般情况下,之哟啊不跨月,迟几天坐账都很正常,您可以等开完票之后,拿着发票和银行回答 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
01/06 22:41
84785046
01/06 22:44
那向对方开具发票就不需要单独做账了,对吧
王小龙老师
01/06 22:46
您就是拿到发票和银行回单,一起做账,就是偷个懒,假装这边一开票就收钱了
84785046
01/06 22:54
为了好区分,我可以在主营业务下面,设置明细科目,无票收入和开票收入吗
王小龙老师
01/06 22:55
同学您好,当然可以
84785046
01/06 23:21
还有,老师,公司新装修购入一批办公家具,分三次付清,比如说第一次付了 6 万,第二次付了 3 万,第三次付了 4 万。然后发票是在付清后的隔月取得的,怎么做分录,麻烦写的清楚一点,谢谢老师
王小龙老师
01/06 23:23
同学您好,比较偷懒的方法, 每次付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 等到发票来了 借:固定资产 贷:应付账款
84785046
01/07 10:22
发票是 1 月初才收到的,但是东西是 12 月份就开始使用了,那金蝶里的固定资产卡片要 12 月分就录入了,折旧就是 1 月份开票了,如果 1 月份才确定固定资产,这样会不会不太合理
王小龙老师
01/07 11:47
同学您好,严谨来说,固定资产从使用的时候就入账。
王小龙老师
01/07 11:47
但是现实中,懒会计居多,这种差不了很长时间的,都是发票来了入账,虽然说不严谨,但是很多人都这么干
84785046
01/07 13:09
那固定资产卡片 12 月份开始录可以吗,然后 1 月份收到发票再确认固定资产
王小龙老师
01/07 13:10
同学您好,如果偷懒,就1月录卡片
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