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我年中的时候 有做一笔:借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估 现在年底利润 有负3万,我想把暂估的成本冲掉3万,让暂估少一点,利润 也不要负这么多,怎么做分录

84784949| 提问时间:01/07 10:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应付款,借主营业务成本负数3
01/07 10:47
84784949
01/07 11:36
公司买了橙子给员工,去外面旅游,福利费怎么做分录
郭老师
01/07 11:50
借管理费用福利费、等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行
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