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老师,公司收到1万的发票,付了预付款2500,怎么做账呢?剩下余款付出去又怎么做分录呢?

84785043| 提问时间:01/07 11:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果是购买商品的,借库存商品1万,贷银行存款2500,应付账款7500 借应付账款7500,贷银行放款。
01/07 11:52
84785043
01/07 11:55
如果是设计费呢?怎么做账呢?设计费计入主营业务成本么
84785043
01/07 11:57
借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 对么老师
郭老师
01/07 11:58
做了收入吗?对应的收入做了的可以
84785043
01/07 12:01
老师,做什么收入呢?不是做成本么
郭老师
01/07 12:02
对应的收入做了没有,你有收入才能有成本,收入和成本需要匹配,不是吗?你这个月没有收入,主营业务成本做不了,需要做劳务成本里面。
84785043
01/07 12:02
您是说这个月有没有收入么,当月有收入才能做成本么
郭老师
01/07 12:02
是的,对的,是这个意思的。
84785043
01/07 12:46
老师,没有收入不能做主营业务成本啊?劳务成本是一级科目么
84785043
01/07 12:46
可是我以前都是这么做账,还要改么
郭老师
01/07 12:47
是的 是的 修改的 利润表营业收入不能小于营业成本
84785043
01/07 12:57
公司一直以为是亏损的,肯定小于啊,那老师,设计公司的设计成本费要计入哪个科目呢
郭老师
01/07 13:00
借劳务成本 贷银行存款 应付帐款
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