问题已解决
老师,印花税为0.09元,系统未扣款,我12月账务处理:借:营业税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税印花税 贷:主营业务收入,这种处理吗?
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速问速答您好,贷方记入到营业外收入就行
01/07 12:07
84785018
01/07 12:09
我做的分录对吗?写错了,印花税是0.9元
东老师
01/07 12:10
你把主营业务收入换成营业外收入就行了
84785018
01/07 12:11
借:营业税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税印花税 贷:营业外收入0.9,这种
东老师
01/07 12:12
对,没错的,就是这么做的
84785018
01/07 12:17
老师,印花税是1元以下不扣还是多少?
东老师
01/07 12:19
对,一元以内的话是不用缴纳的
84785018
01/07 12:34
需要申报,但系统不扣税是吧,我前天申报了,没扣款
东老师
01/07 12:35
对,申报一下就成,只是不需要扣款
84785018
01/07 12:43
老师,营业外收入-其他,二级分录这种,摘要怎么写呢
东老师
01/07 12:49
对摘要就写,结转免征印花税就行