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老师,请问我们公司是小规模纳税人,第4个季度开具1%普通发票10万,未开票收入10万,这个增值税申报表如何填写呢?

84785017| 提问时间:01/07 16:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 20万在10栏填写 其他的打开保存就可以
01/07 16:09
84785017
01/07 16:11
可是我填写在第10栏,小微企业免税额是按3%自动算的免税,跟我开具1%普通发票的数对不上
84785017
01/07 16:12
这个如何平账呢
郭老师
01/07 16:13
帐上还是按照1%来就行
84785017
01/07 16:15
那开票那块按1%做,未开票收入那块按3%做可以吗?还是说都按1%来做?
郭老师
01/07 16:15
啊,都是按照百分之一来的。
84785017
01/07 16:16
好的,谢谢老师
84785017
01/07 16:17
还有老师,第一个季度没有开发票,我报的没开票收入,是按3%做的,当时为了对上申报表,这个没有问题吧?
郭老师
01/07 16:20
没有问题的可以的
84785017
01/07 16:33
老师,我知道两种算法反正都是免税的,申报企业所得税对利润没有影响,但是我还是想确认一下,比如我销售20万,按1%算的话营业收入是198019.8元,但是如果按3%算的话营业收入是194174.76元,这两个数据不一样,我用1%这个数算的营业收入申报增值税没有问题吗?
郭老师
01/07 16:33
可以的,没有问题,现在本来就是1%的呀。
84785017
01/07 16:34
嗯嗯 好的 那谢谢老师了
郭老师
01/07 16:39
不用客气,周末愉快
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