问题已解决

外购礼品由于赠送客户的会计分录。

84785007| 提问时间:2024 01/07 16:19
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2024 01/07 16:20
84785007
2024 01/07 16:30
进项税额不用转出嘛
刘艳红老师
2024 01/07 16:31
要的,这个要做进项转出的
84785007
2024 01/07 16:43
不转出会咋样
刘艳红老师
2024 01/07 16:45
借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项转出
84785007
2024 01/07 16:49
借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出?
刘艳红老师
2024 01/07 16:50
是的,就是这样做的
84785007
2024 01/07 16:50
但是,现在我们现在有个情况是含税价格入库的。 借:库存商品113 贷:应付账款113 领用时: 借:主营业务成本(用于食材)113 贷:库存商品113 借:应交税费-应交增值税-进13 贷:主营业务成本13
84785007
2024 01/07 16:51
那这样的话,目前拿了一部分送礼了。但是,这送礼的税费已经提前冲减成本了
84785007
2024 01/07 16:51
如今,进项税额转出,该如何做分录?
84785007
2024 01/07 16:52
借:主营业务成本10 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10 这样么??
刘艳红老师
2024 01/07 16:52
是的, 这个就是做转出的分录
84785007
2024 01/07 16:54
我这个逻辑对么,借方,增加成本?
刘艳红老师
2024 01/07 16:56
你这个逻辑是对的,没有问题
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