问题已解决
老师,我们公司买了一台电脑,发票是6月份开的,但漏入账了,现在要怎么做账务处理?
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速问速答同学您好,如果公司购买的电脑发票是6月份开的,但漏入账了,现在需要进行账务处理。具体步骤如下:
首先确认漏入账的原因和责任人,并对其进行相应的处理。如果是因为管理不善或者疏忽导致的漏入账,需要及时采取措施防止类似事件再次发生。
根据漏开的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。
将新增的记账凭证审核通过,然后将其录入到总账中。
最后,在科目余额表中确认各科目余额并核对总账与明细账是否一致。
01/07 19:34
84785025
01/07 19:41
我能不能直接补入到2023年12月份的账里面,然后再补一笔从7月份到12月份的计提折旧?
易 老师
01/07 19:44
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
84785025
01/07 19:46
好的,谢谢!
易 老师
01/07 19:47
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)