问题已解决

老师,费用支出,如果发票只是晚几天收到但是是当月开出的,那可以直接做费用。但是如果发票是隔月才收到,先做预付账款。等下月收到发票了,再确认费用,对吧

84785046| 提问时间:01/07 19:32
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84785046
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
暂估的话怎么做分录呢
01/07 19:42
84785046
01/07 19:43
那等发票收到了呢,怎么冲
84785046
01/07 19:55
其实只要不是隔年收到发票,付款的时候直接做费用,等收到发票了,直接附近去,这样也是没问题的吧
王小龙老师
01/07 19:34
同学您好,理论上,只要发生了,就先暂估入费用,等发票来了,调整暂估就行。您说的方法是一个偷懒的方法,虽然不严谨,但是现实中很多人这么干
王小龙老师
01/07 19:42
借管理费用 贷应付账款 跟正常的分录一样,只是摘要写个暂估
王小龙老师
01/07 19:52
借管理费用(负数) 贷应付账款(负数) 拿到发票之后 借管理费用 贷应付账款
王小龙老师
01/07 19:59
是的同学,不严谨,但是大家都这么干
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