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老师,23年我应交税费-应交增值税-进项税额的余额>应交税费-应交增值税-销项税额的余额,年终了,这个大于的部分我做不做账务上的处理?如果要做,怎么做?
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速问速答不需要做账务处理的哈。想要做,把差额转入应交税费-未交增值税
01/08 10:01
老师,23年我应交税费-应交增值税-进项税额的余额>应交税费-应交增值税-销项税额的余额,年终了,这个大于的部分我做不做账务上的处理?如果要做,怎么做?
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