问题已解决
购买方收到部分红冲的专票,应怎样做账务处理,分录是什么?还有加计抵减,应怎样做
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速问速答你好,当时你做账的是怎么做的呢?
2024 01/08 11:09
84784999
2024 01/08 11:10
当时已经认证了
东老师
2024 01/08 11:11
的意思是您怎么做账的?
84784999
2024 01/08 11:14
借:管理费用
借:应交税费—增值税—进项
贷:银行
东老师
2024 01/08 11:14
借管理费用负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
84784999
2024 01/08 11:16
税务报表上加计抵减额,也减去这个数值的计算额,对吗
东老师
2024 01/08 11:16
对0这个加急抵减也要减减去
84784999
2024 01/08 11:22
您再给发一下关于进项税转出的分录,月底结转的分录
东老师
2024 01/08 11:23
借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费未交增值税
84784999
2024 01/08 11:28
好的,谢谢老师
东老师
2024 01/08 11:29
帮忙给个五星好评,多谢,多谢!