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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理

84784984| 提问时间:2024 01/08 13:30
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊?
2024 01/08 13:30
84784984
2024 01/08 13:31
申报印花税时出的 怎么知道是不是一样呢 按哪个数瑱
东老师
2024 01/08 13:31
就是按照需要按照你填写的销售收入和采购的金额一致
84784984
2024 01/08 13:37
申报的时候这个比对是跟哪里的比对 我们是根据销售金额和认证进项金额申报印花税的
东老师
2024 01/08 13:37
那应该是一致的呀,你跟这个跟你申报的也是一致的呀
84784984
2024 01/08 13:38
这样申报印花税是比较有依据的 要不就混了
东老师
2024 01/08 13:39
对,这么申报的话比较整齐
84784984
2024 01/08 13:41
那就根据认证进项金额申报吧 税务局找的时候再说吧
东老师
2024 01/08 13:41
对,没问题,这么操作其实就可以了
84784984
2024 01/08 13:43
还有个问题 我们余了八十万进项税 那这八十万做入待进项税额抵扣 等着什么时候抵扣什么时候申报印花税吧 要不跟认证还是不一致
东老师
2024 01/08 13:44
对,没问题,可以这么操作的
84784984
2024 01/08 13:45
还有这八十万计入待进项税额抵扣 资产负债表中应交税费为负数 能行吗
东老师
2024 01/08 13:45
没事儿,这个是负数,也是正常的
84784984
2024 01/08 13:46
好的 谢谢
东老师
2024 01/08 13:46
不客气,帮忙给个五星好评
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