问题已解决
老师,我有个问题问一下:我之前工资发放是经过应付职工薪酬的,现在要把部分应付职工薪酬工资的工资转入成本,这样咋结转啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
01/08 13:57
84784949
01/08 13:58
这样应付职工薪酬期末贷方有余额耶
84784949
01/08 14:02
我之前是计提:借管理工资,贷应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷银行存款,现在要把部分的工资转至成本
朴老师
01/08 14:07
借主营业务成本
贷管理费用