问题已解决
老师请教个问题 事业单位 固定资产计提了本年折旧 结转后导致本期盈余为负数 正常本期盈余应为0 ,能怎么调账呢?
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速问速答如果是正常折旧导致的负数 那是正常的呀 如果不想负数 是不是可以暂时不折旧的呀
01/08 15:05
84784954
01/08 15:10
那我需要把这个本期盈余转入其他科目吗?
王璐璐老师
01/08 15:12
如果是正常真实业务 确实盈利了 一般不需要转到其他科目的呀
84784954
01/08 15:20
那我需要把这个本期盈余转入其他科目吗?
如果不折旧,那体现不了固定资产的变化情况了。能不能做一个体现固定资产原值和折旧的分录呀?
王璐璐老师
01/08 15:20
如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦
84784954
01/08 15:25
那我需要把这个本期盈余转入其他科目吗?
如果不折旧,那体现不了固定资产的变化情况了。能不能做一个体现固定资产原值和折旧的分录呀?
老师
王璐璐老师
01/08 15:27
借:业务活动费用,贷:固定资产累计折旧
84784954
01/08 15:39
计提折旧就是做的这个分录,然后费用变多了 盈余为负数
王璐璐老师
01/08 15:41
固定资产本来就是要折旧的呀
王璐璐老师
01/08 15:42
你们单位如果确实是亏的,这个是真实情况的哈
84784954
01/08 16:26
老师, 那是不是直接把负的本期盈余转入本年盈余分配就可以了?
王璐璐老师
01/08 16:35
是的呀 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦