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12月增值税销项-增值税进项的金额,正好可以使用加计抵减,这个加计抵减的税额,分录做营业外收入,是放到12月份还是下一年的1月份

84784985| 提问时间:01/08 17:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 计入其他收益或者营业外收入去; 计入当期哈; 12月去
01/08 17:46
84784985
01/08 17:48
1月份申报12月的增值税,不是放到1月的凭证里?
meizi老师
01/08 17:49
你好; 在12月去做哈 ; 你本身12月末已经知道有抵减的; 你只是1月去报税而已 ;账务处理是在12月处理的
84784985
01/08 17:49
好的,明白了,谢谢!
meizi老师
01/08 17:50
不客气的;希望能帮到你 ;
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