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老师,22年_23年的进项发票可以做进项税额转出吗?具体怎么做?
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22年_23年的进项发票可以做进项税额转出
填写增值税申报表附表二进项税额转出对应栏次
01/08 20:21
84785011
01/08 20:29
王经理,我们是太阳能光伏发电行业,是属于制造业。太阳能发电站不是自己建造的,是和融资租赁公司做的一笔直租的业务,进项发票是直租发票13%税率的租金发票、还有安装费发票、项目保险等进项发票金额总计:147.1169万。税额:14.72万。每月按时申报,电子税务局也有进项发票,正常认证,正常抵扣。但是11月底税务出现红色预警,显示:税务系统监控不到进项发票,进项发票0.19万,购销差额过大,存在虚开发票风险。税务核查后确定所有业务都是真实发生的实际业务。12月6日手动解除预警。
1月6日,报完税后,又第二次预警,和上次一样。显示进项发票:18.77万(上次监控的0.19万+认证抵扣的18.58万)。之前22年_23年10月份的进项发票,系统还是监控不到,购销差额大,交税少,存在虚开发票风险。
但是,企业都是真实交易真实业务,没有不合规操作,更没有任何虚开,电费发票都是开给业主和国家电网。
截止到23年12月31日,进项发票金额:165.7万,税额:18.86万。
84785011
01/08 20:31
老师,现在就是税务金三系统监控不到,我每月认证抵扣的进项税额,这个是系统的问题吧。我想把进项转出重新让客户开具,可以吗?老师
bamboo老师
01/08 20:31
进项发票监控不到?不是电子税务局勾选的吗?
84785011
01/08 20:34
是的,是全部勾选认证抵扣了的,但是不知道为什么金三系统监控不到。税务局也在研究,也不知道什么原因
bamboo老师
01/08 20:35
那您要让对方看看是否可以开具红字发票的
不能直接这样转出的哈
您转出了 对方不能开具红字发票 不可能再给您开一次发票的啊 不然对方税就交重复了
对方要开了红字 才会再给您开的
84785011
01/08 20:40
我的意思就是,先红冲进项,在让客户重新开具,我做进项转出。在用重新开具发票的进项,去重新认证抵扣,这样可以吗老师
bamboo老师
01/08 20:42
要客户先开红字发票
不能您直接红冲进项的 应该根据红字发票做进项税额转出的
84785011
01/08 20:43
这样,大额进项发票转出,有风险吗?老师
bamboo老师
01/08 20:45
开红字发票信息表 对方开具红字发票
进项税额转出没有风险的
84785011
01/08 20:46
谢谢老师,这样,是不是可以不用交税了,老师
bamboo老师
01/08 20:48
对开了红字发票 再给您开蓝字发票 双方都不要再交税
84785011
01/08 20:51
谢谢老师指点
bamboo老师
01/08 20:51
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!