问题已解决
11月份我公司收到一张普通发票,对方把我公司的税号开错了一个数字,当时没有发现错误,现在发现了要怎么处理?联系对方开具正确发票吗?收到正确发票以后怎么做账务处理?
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对的,是的,红冲之前的再做发票的就可以的,这个涉及到成本费用吗?如果是的话,跨年了用利润分配未分配利润。
2024 01/09 10:25
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2024 01/09 10:27
如果对方不愿意重新开发票怎么办
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:28
你单位需要纳税,调灯不允许抵扣。
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2024 01/09 10:29
什么?我公司是小规模纳税人
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:31
单位纳税调增不允许抵扣企业所得税。这里是。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/09 10:31
就是发票不合格,不允许抵扣的。