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去年公司留抵退税了,今年又把留抵退税的金额补交回税务局了,应该怎么做账?

84784979| 提问时间:01/09 11:00
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好做原来退税时相反的分录。
01/09 11:01
84784979
01/09 11:12
之前退税时,是这样做的,这样做分录对不对?
84784979
01/09 11:14
今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,我应该怎么做账?
玲老师
01/09 11:14
那你现在就说他相反,分录就可以了。
84784979
01/09 11:15
做相反的分录,那银行存款就对不上了啊?
玲老师
01/09 11:16
你好 银行用正数   是收款   
84784979
01/09 11:17
不是,是让我们把退回来的税款又交回税务局了
玲老师
01/09 11:18
做前面相反分录没问题呀,咱收款时银行增加在借方,咱做相反的分录交税银行存款在贷方,那这个是对的没问题。
84784979
01/09 11:20
今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,这次补税不只是之前的留抵退税金额还有其他的都加在一块儿了,一共补了4万多的税款?
玲老师
01/09 11:22
把原来返回来的再交上去做原来退税相反的分录。 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生关系。
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