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2020年与2021年,代理记账会计有两笔分录(1)计提工资时做 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬;(2)发放工资时做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人垫资款。累计到目前,其他应付款-法人垫资款有余额24万多。从20年到23年,换过法人。请问现在如何平“其他应付款-法人”这个科目?可以通过用银行存款支付的方式吗?

84784959| 提问时间:01/09 11:22
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
可以通过用银行存款支付的方式 赶紧清呀 真实业务可以这么做的哈
01/09 11:23
84784959
01/09 11:24
因为23年12月在关账了,而且老板考虑资金压力,在24年慢慢支付在税务上会有影响吗?
王璐璐老师
01/09 11:27
24年慢慢支付在税务上不会有影响   真实业务的哈 没关系的呀   如果对我服务满意的话  可以给我一个五星好评哦
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