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小规模纳税,在录入销售发票的时候将增值税计入应交税费-应交增值税(小规模纳税人),然后月底做了一笔转出未交增值税分录,然后次月缴纳税款后,做了一笔冲掉未交增值税的分录,但是导致应交税费-应交增值税和应交税费-应交增值税(转出未交增值税)都有余额,请问我的做法有什么问题吗,还是我的应交增值税的三级科目没有设置正确?最好的做法是什么?

84785039| 提问时间:01/09 13:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
小规模的不用麻烦的,你是需要交税吗?如果是的话,你再缴纳当月直接借应交税费应交增值税小规模使用 贷银行存款
01/09 13:59
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