问题已解决
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计偏离值超过500,请确保申报是否准确?老师,这是什么意思?
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速问速答系统做了比对。将进项发票与销项发票合计数与申报数,做比对
01/09 14:43
84785019
01/09 14:44
之前只申报了销项的印花税,现在补缴进项的印花税,这怎么操作?
文文老师
01/09 15:04
现在申报时,将补缴的金额填到这次申报
84785019
01/09 15:05
我填了,就出现我给你发的第一条消息,这个正常吗
文文老师
01/09 15:07
建议做调整,不出现偏离
84785019
01/09 15:08
这个怎么调整?
文文老师
01/09 15:14
申报的计税依据,增加或减少500
84785019
01/09 15:49
增加或者减少,就和账上的金额不一致了
文文老师
01/09 15:50
如果是这样,直接申报,不理会该提示了
84785019
01/09 15:56
这个不影响吧
文文老师
01/10 08:54
差异不大,基本不影响的