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老师 请问21年的业务21年已开发票,22年12月发生退货处理,并开出对应的负数发票,现在这个怎么做账处理啊
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速问速答借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品。
01/09 16:00
84785023
01/09 16:01
老师 跨年了需要调整财务报表吗 所得税呢
郭老师
01/09 16:03
不需要的,都给你做到了当年
老师 请问21年的业务21年已开发票,22年12月发生退货处理,并开出对应的负数发票,现在这个怎么做账处理啊
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