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委托加工物资已经到了,款也付了,发票是下个月也就是明年的,这个月和下个月咋做分录

84784972| 提问时间:01/09 16:15
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
.货物并付款: 借:委托加工物资(不含税价) 应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款 2.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额
01/09 16:18
84784972
01/09 16:31
那委托加工物资变成了原材料也是这样吗?就是将进项税额变成待抵扣进项税额,然后收到发票再进行抵减吗?
向阳老师
01/09 16:33
您好,同学,是可以的呢
84784972
01/09 18:05
就是我的意思就是原材料已付款,也已经到货,也是这么做会计分录吗?
向阳老师
01/09 19:16
您好,同学,是这样子的
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