问题已解决
委托加工物资已经到了,款也付了,发票是下个月也就是明年的,这个月和下个月咋做分录
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速问速答.货物并付款:
借:委托加工物资(不含税价)
应交税费-待抵扣进项税额
贷:银行存款
2.收到发票时:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待抵扣进项税额
01/09 16:18
84784972
01/09 16:31
那委托加工物资变成了原材料也是这样吗?就是将进项税额变成待抵扣进项税额,然后收到发票再进行抵减吗?
向阳老师
01/09 16:33
您好,同学,是可以的呢
84784972
01/09 18:05
就是我的意思就是原材料已付款,也已经到货,也是这么做会计分录吗?
向阳老师
01/09 19:16
您好,同学,是这样子的