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用友反年结结转流程?

84784997| 提问时间:01/09 16:44
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
用友反年结结转的流程如下: 进入上一年度正常反结账反记账调整业务。 进入新的年度重新结转余额。 请注意,在年度结转之前,需要做好数据备份工作,并确保系统中的数据是完整的。如果已经进行了年结,发现上一年度的账目有错误,需要先把结转后的账套删除,然后重置年结标志,修改上年业务后,重新进行年度结转。
01/09 16:47
84784997
01/09 17:55
年结忘了结本年利润了,年初做凭证结转吗?
易 老师
01/09 17:55
你好,可以的, 没问题
84784997
01/09 18:07
好的,谢谢老师
易 老师
01/09 18:09
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)
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