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老师,以前挂的其他应付款是贷方负数怎么冲销
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速问速答你好,其他应付款贷方负数,就相当于是借方正数。是要就其他应收的。
你们打算怎么做?打算收回来这笔钱吗?
01/09 17:35
84784985
01/09 17:39
收不回来了,请问老师要怎么做
84784985
01/09 17:40
现在收到了2000的发票,可以冲其他应付款贷方正数吗,分录怎么写呢,
宋生老师
01/09 17:40
你好,这个发票是什么业务的发票?发票品名是什么?
84784985
01/09 17:43
是加油票
宋生老师
01/09 17:44
你好,你可以借管理费用,加油费,贷其他应付款
84784985
01/09 17:47
可是冲销不是要做相反分录吗,其他应付款余额本来就在贷方,冲销的时候还是做在贷方吗
宋生老师
01/09 17:48
你好你不是在贷方负数吗?现在贷方正数啊。
84784985
01/09 17:49
那我其他的一些挂账在贷方正数的怎么冲销呢
宋生老师
01/09 17:50
你好,具体是什么科目呢?
84784985
01/09 17:53
其他应付款-某某2000
宋生老师
01/09 17:53
你好!你这个是贷方还是借方
84784985
01/09 18:08
贷方正数
84784985
01/09 18:10
老师,员工拿了560的发票过来报销,但是只需要支付500给他,这个票的金额多了有影响吗,多出的部分要怎么处理
宋生老师
01/09 18:17
你好,这个多的部分你可以进入到营业外收入。