问题已解决
我司给客户提供服务,去年12月开了一半的销售发票,但是这个服务需要我们再找第三方给我们提供技术服务,第三方的发票还没开出,可以在23年12月暂估入账,然后12月开票的时候确认一半得收入并结转成本吗?



你好 可以在23年12月暂估入账,然后12月开票的时候确认一半得收入并结转成本的
2024 01/10 10:59

84784966 

2024 01/10 11:01
这个第三方服务实际还没有发生,可以先计提在23年12月吗,主要是这个服务费占成本的80%了

王璐璐老师 

2024 01/10 11:05
可以先计提的哈,实务中很多这样的