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请问,12月开票劳务款,收到了款,但是12月没有付工资,有工资表,做账是做在那个科目了

84785030| 提问时间:01/10 12:24
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬-人工成本
01/10 12:26
84785030
01/10 12:28
这个项目上的人工工资,可以不通过应付职工薪酬科目吗
易 老师
01/10 12:35
同学您好,之前的账是怎样做的
84785030
01/10 12:36
之前会计做账是直接做在的 应付账款-项目人工
易 老师
01/10 12:40
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
84785030
01/10 12:42
那这样就不算在残保金里面了嘛
易 老师
01/10 12:45
同学您好,学员您好,是的,对的
84785030
01/10 12:46
就是我现在做账通过应付职工薪酬的话,计算残保金的时间就要算是上吗
易 老师
01/10 12:50
同学您好,是的没错, 是这样的通过应付职工薪酬的话,计算残保金的时间就要算
84785030
01/10 12:59
那像劳务公司这种情况,项目民工要不要通过应付职工薪酬啊
易 老师
01/10 13:01
同学您好,没签劳动合同的不需要,签了就要
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