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公立幼儿园食堂专账怎么做? 他有一个其他应收:食堂伙食费 其他应付:伙食费,然后每次材料付款都是用其他应收,这个其他应付后期怎么冲啊
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速问速答同学,你好!你描述的是不是这个意思:每次收到食堂的用餐费是计入的“其他应付”,每次支付材料款计入的“其他应收”,这样的话,每月末可以做一笔“其他应付”冲“其他应收”的会计分录。建议后期都调整为一个科目。
2024 01/10 14:49
84785019
2024 01/10 14:53
那收到幼儿园用餐费分录怎么写
84785019
2024 01/10 15:00
收到幼儿园餐费呢
俊俊老师
2024 01/10 15:03
正确的做法应该这样:
1、收到餐费:借:银行存款
贷:其他应收款
借:其他应收款
贷:事业收入
2、支付材料款:借:事业支出
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
同学,看这样写有没有理解。如果还有这方面问题,可以把实际的业务描述一下,根据你的实际业务情况更好为你解答
84785019
2024 01/10 15:06
如果没有银行存款,那是不是就是直接是其他应收款
84785019
2024 01/10 15:07
事业收入这个是确认收入么?
俊俊老师
2024 01/10 15:13
如果没有银行存款,就不做涉及银行存款那两笔分录。事业收入是确认收入
84785019
2024 01/10 15:28
但是这个算收入么?他这个餐费都要用于食堂
俊俊老师
2024 01/10 15:31
要算的,收支两条线,收到就要算收入,用出去的时候算支出,不能把收入直接去抵扣支出,不能坐支。
84785019
2024 01/10 15:42
那退回餐费分录怎么做
俊俊老师
2024 01/10 15:44
那就做相反的分录:借:事业收入
贷:其他应收款