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老师请问,我们有一笔工程款 开票是73000 但有20000是抵扣的商超卷 实际到账金额53000 这个我要怎么做账呢

84784958| 提问时间:2024 01/10 15:09
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:应收账款73000 贷:主营业务收入 应交税费
2024 01/10 15:10
84784958
2024 01/10 15:12
后面的呢分录
小菲老师
2024 01/10 15:13
同学,你好 借:银行存款53000 销售费用20000 贷:应收账款73000
84784958
2024 01/10 15:15
为什么计入销售费用呢
小菲老师
2024 01/10 15:16
同学,你好 你发的这个券,是优惠券,相当于销售费用
84784958
2024 01/10 15:23
对方直接给的一张购物卡 这20000附件怎么办呢
小菲老师
2024 01/10 15:38
同学,你好 对方直接给的一张购物卡?? 什么意思??以物换物?
84784958
2024 01/10 15:53
就是抵扣的20000商超卷 甲方给我们的是一张他们的购物卡
小菲老师
2024 01/10 15:59
同学,你好 那就是以物换物 你购买购物卡,花了2000,来抵扣这个应收账款
84784958
2024 01/10 16:03
也不算以物换物吧 我们是给他们施工 提供的劳务
84784958
2024 01/10 16:04
那分录是应该怎么做
小菲老师
2024 01/10 16:06
同学,你好 买卡 借:管理费用20000 贷:应付账款20000 收到钱 借:银行存款53000 应付账款20000 贷:应收账款73000
84784958
2024 01/10 16:08
这2万的附件呢
小菲老师
2024 01/10 16:22
同学,你好 需要对方提供发票
84784958
2024 01/10 16:42
好的好的好的
小菲老师
2024 01/10 17:07
同学,你好 嗯嗯好的,祝工作顺利
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