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小规模纳税人开了1%的票,金额6930.7,填报增值税申报表时,本期免税额是填69.3还是填207.92

84784952| 提问时间:01/10 15:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是普票还是专票
01/10 15:31
84784952
01/10 15:32
普通发票
朴老师
01/10 15:37
季度不超三十万的话就是全免了哦
84784952
01/10 15:43
提示本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收增值税不含税金额6930.7的2%
朴老师
01/10 15:47
你开几个点的增值税 一个点的在填写增值税申报表时,本期免税额应该按照发票金额的1%来计算。
84784952
01/10 15:47
增值税减免税申报明细表怎么填
朴老师
01/10 15:51
这个你写减免的2% 主表填写不含税收入 填写第十栏
84784952
01/10 15:54
第10栏是填的不含税收入呀,然后19栏必须写不含税收入*3%。我现在增值税减免税申报明细表要怎么填呀?
朴老师
01/10 15:59
是的 就是填写不含税收入 你开几个点的发票 一个点的不是吗 那减免明细表就填写减免的那两个点
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