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老师好!公司是小规模纳税人,开票按照1%开票的,增值税减征额填在表一18栏“本期应纳税额减征额 ”那里了,请问老师“增值税减免税申报明细表”还用填写吗?

84784990| 提问时间:2024 01/10 15:35
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84784990
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
老师,您的意思是只需要把计算的减免的2%的税额填写在表一就可以了?
2024 01/10 15:37
84784990
2024 01/10 15:39
好的,谢谢老师!
小锁老师
2024 01/10 15:35
您好,这个是不需要的,不用的
小锁老师
2024 01/10 15:37
嗯对是这个意思的了
小锁老师
2024 01/10 15:40
不客气的,祝您开心
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