问题已解决
老师,您好,请问当月开出的数电票,当月又冲红,这样还需要做账务处理的吗?



你好,同学
开具和冲红,建议都要做账的
2024 01/10 15:51

84785010 

2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以是吗

84785010 

2024 01/10 15:53
相反的科目

冉老师 

2024 01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以

冉老师 

2024 01/10 15:54
直接相反的分录即可的

84785010 

2024 01/10 15:55
好的,谢谢

冉老师 

2024 01/10 15:55
不客气,同学,祝你生活愉快

84785010 

2024 01/10 16:07
老师,我还有一个问题想问一下,就是刚开始做了预付账款,后面已经销售了结转成本了,现在才收发票回来,那么还需要做什么账务处理吗?还是直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里

冉老师 

2024 01/10 16:07
直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里

84785010 

2024 01/10 16:08
好的,谢谢老师

冉老师 

2024 01/10 16:09
不客气,同学,祝你生活愉快