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老师,您好,请问当月开出的数电票,当月又冲红,这样还需要做账务处理的吗?

84785010| 提问时间:01/10 15:50
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 开具和冲红,建议都要做账的
01/10 15:51
84785010
01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以是吗
84785010
01/10 15:53
相反的科目
冉老师
01/10 15:53
那么直接做相反可以就可以
冉老师
01/10 15:54
直接相反的分录即可的
84785010
01/10 15:55
好的,谢谢
冉老师
01/10 15:55
不客气,同学,祝你生活愉快
84785010
01/10 16:07
老师,我还有一个问题想问一下,就是刚开始做了预付账款,后面已经销售了结转成本了,现在才收发票回来,那么还需要做什么账务处理吗?还是直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里
冉老师
01/10 16:07
直接把发票放回到结转成本的那张凭证那里
84785010
01/10 16:08
好的,谢谢老师
冉老师
01/10 16:09
不客气,同学,祝你生活愉快
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