问题已解决
以前月份抵扣的进项税额现在转出,应该怎么做分录
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你好,这个要看他之前蓝字凭证是怎么做的。
2024 01/10 18:29
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2024 01/10 18:45
借:管理费用
应交税费—增—进
贷:应付账款
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 18:48
你现在借,管理费用贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
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2024 01/10 18:50
之前那个凭证用红冲吗,这个费用之前月份已经记过了,现在还是借管理费用吗
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 19:03
你好!不用红冲了。直接这样做