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老师请问,23年12月无进项,有留抵500,有销项300,年末分录怎么做

84784967| 提问时间:01/10 19:00
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。500 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税。200;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200
01/10 19:01
84784967
01/10 19:04
老师,没有进项,只有留抵
小菲老师
01/10 19:05
同学,你好 只有留抵,那你之前的留抵有这样做吗?
84784967
01/10 19:09
之前留抵一直在转出未交增值税科目,
84784967
01/10 19:10
年末要转到未交增值税的科目吗
小菲老师
01/10 19:13
同学,你好 那你之前做了 那这次只要做 结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300
84784967
01/10 19:14
年末余额可以一直在转出未交增值税吗,还是需要转到其他科目
小菲老师
01/10 19:16
同学,你好 不需要了
84784967
01/10 19:20
老师,有的人不交税的那种一直不结转,销项和进项一直有余额,年末也不结转,这样可以吗
小菲老师
01/10 19:20
同学,你好 不太可以
84784967
01/10 19:22
老师你看这个,也是在这问的,我就有点懵,不知道该怎么做了
小菲老师
01/10 19:24
同学,你好 你增值税结转吗???
84784967
01/10 19:26
我刚接上这个账,之前他们没有账,所以我在想期初留抵的税,放在进项税额,还是转出未交增值税,然后再做分录
小菲老师
01/10 19:28
同学,你好 放在转出未交增值税 以后增值税都要结转
84784967
01/10 19:39
好的,谢谢老师
小菲老师
01/10 19:40
不客气,祝工作顺利
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