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 老师,你好,我如果想把本期认证抵扣的发票作为留底怎么做呢 就是我本月没有开票 但是有进项来了 我做了进项认证 是不是在报增值税的时候 在“本期进项税额明细”改下

84784984| 提问时间:2024 01/10 19:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,附表二第一行和第二行里面填写。
2024 01/10 19:07
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