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公司处置一辆汽车,查看之前累计折旧已折完,公账付了维修费,现在报废处置,公账收到钱,要怎么做分录呢

84784972| 提问时间:01/10 19:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
01/10 19:18
84784972
01/10 19:21
固定资产清理金额是以哪个入账呢
宋生老师
01/10 19:22
你好你说的是第几个凭证?
84784972
01/10 19:23
第一年凭证,累计折旧是以已经计提的折旧入账,固定资产清理是以哪个金额呢
宋生老师
01/10 19:23
你好,你已经全部折旧完了的话就是零。 借:固定资产清理0        累计折旧100 贷:固定资产100
84784972
01/10 19:25
金碟软件不让金额为0
宋生老师
01/10 19:25
你好,那你就不用做这个就可以了。
84784972
01/10 19:27
那车原值361367.52,计提完折旧,现在报废,付了3100维修费,报废收入262100,我这是怎么做分录呢
宋生老师
01/10 19:28
借:累计折旧361367.52 贷:固定资产361367.52 借:银行存款262100 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理3100 贷:银行存款3100 借:固定资产清理 贷:营业外收入
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