问题已解决

老师,您好! 我们是小规模纳税人,在第三季度(7,8,9月)计提的应交增值税,跟实际申报的增值税,因小数点差异,少了0.4分,然后在10月份的时候做了一笔调整分录 借:主营业务收入0.04 贷:应交税金-增值税 0.04 现在报第四季度增值税的时候发现,账上的主营收入,跟申报的收入相差这4分钱,这种情况要怎么处理? 需要调整第三季度的申报表吗?

84785029| 提问时间:01/10 20:09
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这个纯属于系统问题,数据就是跟实际开的发票不一样,不用去调三季度申报表,也调整不了的,这4分差异调在 管理费用-办公费 ,调在哪个科目都没有影响
01/10 20:11
84785029
01/10 20:20
我现在第四季度的增值税报表已经按照开票的金额申报掉了(多,调整的4分),账上差的4分在一月做账的时候调整可以吗,还是说需要在做汇算清缴前调整
84785029
01/10 20:25
还有个问题,这家小规模纳税人,之前的会计都有在申报现金流量表,我如果现在开始不申报现金流量表,会有税务风险吗? 或者今年报完,明年开始都不在申报,可以吗?
廖君老师
01/10 20:28
您好,1.在12月账里调整好,不过4分您在1月调也没有关系,这么小的金额不用在汇缴进行调整的 2.这个流量表如果不是必报的可以不报,没有风险的,强制申报的不报才有风险
84785029
01/10 21:18
老师,在哪里可以查看现金流量表是否 是强制申报?
廖君老师
01/10 21:19
您好,表带星号或者不填数据不让申报就是强制的,还有看税种认定。 电子税务局。  点击“我的信息”。再点击“纳税人信息”。点击左侧的“税种信息认定表”。在此页面可以查看征收项目的名称等相关的税种信息。
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