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老师接受虚开发票是一笔 运输费 当时做的是 管理费用运输费,现在做进项转出,计提分录怎么写
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速问速答您好!请问当时是记错的吗
01/10 21:45
84784948
01/10 21:46
是20的发票运输费,现在做进项税额转出 补交增值税 计提增值税分录怎么写
小泽老师
01/10 21:50
补交增值税的话,这个借记相应科目,贷记应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84784948
01/10 21:51
这个增值税计提分录怎么写,小企业会计准则
小泽老师
01/10 21:51
请问之前是不是已经抵扣了?
84784948
01/10 21:52
是的呢老师
小泽老师
01/10 21:58
这个是以前年度的,还不能用费用,只能借记利润分配,贷记进项税额转出的
84784948
01/10 22:00
借:利润分配/未分配利润10 贷:进项税额转出10?是这个意思吗
小泽老师
01/10 22:04
对的呢,以前要从所有者权益中去调