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2023.12月的发票,做账在2024年,汇算不调整2023年所得税,直接在2024年所得税前扣除可以吗

84785026| 提问时间:01/11 08:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
不可以的,现在才1月直接反记账做在12月的账就是
01/11 08:52
84785026
01/11 08:55
为了留一部分利润交所得税,如果全部计入就没有利润了,这样所得税税负达不到
家权老师
01/11 08:59
税法不允许的哈,要么做到23年,强行把可以扣除的成本费用调增纳税,
84785026
01/11 09:17
那把这几笔费用放在2024年汇算清缴时调减所得税到时退税合适?还是现在就入账不缴纳所得税合适。 如果放在12月,那么第四季度就没有所得税缴纳了。但是全年所得税缴纳有点少。
家权老师
01/11 09:18
做账是按全责发生制必需要做的了。只是想交税就强制调增
84785026
01/11 09:22
纳税调增汇算时才有还是第四季度就可以?
家权老师
01/11 09:24
是在汇算清缴时纳税调整,
84785026
01/11 09:33
或者这些费用我放在汇算清缴之后入账,这样既不抵2023所得税,又不能作为2024抵所得税,也就是在2024汇算时做纳税调减。就为了合理交点税。
家权老师
01/11 09:36
税务申报时据实申报,你们的税局要求必须交税了?
84785026
01/11 09:40
也没有要求必须,因为有一部分费用是为了进项提前多开了,所以导致整体费用偏高了,利润太少,全年销项又多,所得税税负连0.5都得不到,心虚么
家权老师
01/11 09:44
那么你做账就不是按全责发生制做。既然是提前开的,为啥就确认为成本费用了?意思是收到发票就直接做成本费用?
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