问题已解决
中间接账,录入期初余额,期初余额试算平衡,但是报表余额不平衡。然后我调了期初余额,试算不平衡,报表就是平衡的。因为应交税费还有留抵15943.01元,报表中应交税费中数据为-15943.01,主要是这个金额导致的不平衡,我找不到原因。
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速问速答您好,我算的图1的资产和(负债+权益)差额是 31886.02,不是15943.01,这个留抵咋是留下 哪个科目呀
2024 01/11 09:16
廖君老师
2024 01/11 09:23
您好,您好,我看了系统里录的数据,年初这个数据跟负债表不一样呀,货币资金图3试算平衡,但是数据不一样
84785016
2024 01/11 09:29
应交税费留底增值税是15943.01元,然后我期初录入的是-15943.01元,但是我看应交税费余额表中是在贷方,这个负数留抵不是应该在借方吗。
84785016
2024 01/11 09:30
31886.02元,差额就是一正一负两笔15943.01*2=31886.02元组成的
廖君老师
2024 01/11 09:32
您好,找到原因了,应交税费留底增值税是15943.01元就是录进项15943.01,不是录负数的,
84785016
2024 01/11 09:39
我录入正数15943.01元后,但是报表中应交税费显示的是15943.01元,正常留抵不是应该负数的吗,这个怎么是正数,然后导致报表也不平衡了
84785016
2024 01/11 09:40
系统自动出报表,报表中应交税费不是应该负数吗,如果是负数报表就平衡了
廖君老师
2024 01/11 09:43
您好,我们应交税金这个科目的余额方向没有设对,这个负债科目,在贷方余额的,这个改一下就好了
84785016
2024 01/11 09:46
改哪个科目方向啊,我看期初录入的借方15943.01元是对的啊。在哪里改啊
廖君老师
2024 01/11 09:54
您好,在基础设置,会计科目,这里改科目 的相关信息,应交税借方余额不对