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12月份收到的专票,在1月份被对方红冲了然后重开,我账还没结,那么12月份可以直接不做这笔账么?

84785005| 提问时间:01/11 10:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你12月要正常做的。
01/11 10:11
84785005
01/11 10:13
那我1月份收到的红字发票和蓝字发票怎么做账呢?12月份借:主营业务成本 应交税费进项税 贷:应付 ,我们是一般纳税人,小企业会计准则
宋生老师
01/11 10:20
你好,你可以做同样的分录,只是金额写负数。
84785005
01/11 10:37
那这个不是跨年了么?实际上是去年的成本
宋生老师
01/11 10:40
你好是的。这个要做的话是计入以前年度损益调整。正规的就是这样做。
84785005
01/11 11:00
小企业会计准则没有这个科目哎
宋生老师
01/11 11:07
你好,那你就直接跟之前的凭证一样就好了,只是金额写负数。
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